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Governo do Estado do Espírito Santo
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Empenho

2024NE00331

Ano 2024

Pago

R$ 199.241,97

Empenhado
R$ 199.241,97
Liquidado
R$ 199.241,97
Pago
R$ 199.241,97

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00331 · Ano 2024

  2. DOM-ES

    Diário Oficial do ES

    4 publicaçãoões

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
35.997.345/0001-46
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002
Processo:
2023-QW474
Histórico:
PROCESSO PARA PAGAMENTO MAT.MED EXERCÍCIO 2023 ? PROCESSO 2023-XN2W4 (HINSG) ? PREGÃO 0072/2023 ? VIGÊNCIA 04/07/2023 A 03/07/2024 EM FAVOR DA HOSPIDROGAS.

1 alerta detectado

  • CríticoSobrepreço
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
    ano:
    2.024
    valor pago:
    199.241,97
    mediana es:
    4.175,72
    mad:
    3.520,61
    z mad:
    37,37
    pct acima mediana:
    4.671,4
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
  • Publicação correlataEdição 26214 · 19/04/2024pág. 332023-QW474
    EIRELI - Lote 1.10-Adesivo instantâneo; aspecto:
                                                                                                       liquido -Quant.:20 - Valor Total R$:93,20;
    Contratante: HINSG (SESA)                                                                          Lote 1.16- Caixa Box “modelo A -Quant.:400 - Valor
    Processo: 2023-QW474                                                                               Total R$ 2.984,00;
    Pregão: 0072/2023                                                                                  Lote 1.18- Envelope de papel; material: papel
    Objeto: KITS DE CURATIVOS                                                                          Kraf-Quant.:10 pct Valor Total R$:162,50;
    Empresa: HOSPIDR
    Abrir PDF na página 33
  • Publicação correlataEdição 26196 · 22/03/2024pág. 222023-QW474
    RIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
    ou 27 3636-7559, de 08h as 17h                                                                     DE MATERIAIS
    Vitória, 21 de março de 2024.
                                                                                                       Contratante: HINSG (SESA)
    Clio Zanella Venturim                                                                              Processo: 2023-QW474
    DIRETOR GERAL DO HINSG                                                                             Pregão: 0072-2023
                                                         Protocolo 1287635                             Objeto: KITS
    
      Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quinta-feira, 21 de Março de 2024 às 21:16:47 Código de Autenticaçã
    Abrir PDF na página 22
  • Publicação correlataContrato diretoEdição 26161 · 30/01/2024pág. 122023-QW474
    til Nossa Senhora da Glória
                            Protocolo 1255354                                                            Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
                                                                                                         de Registro de Preço
                                                                                                         Proc.2023-QW474
               RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO                                                             Ata e Registro 0299/2023
                  CONVÊNIO/SESA/008/2021                                                                 PE 0072/2023
                                                                                                         Autorização de Fornecimento de Materiais:
    ENTIDADES CONVEN
    Abrir PDF na página 12
  • Publicação correlataEdição 26128 · 13/12/2023pág. 452023-QW474
    37
    Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória                                                          Empresa: SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES
    Resumo de Notas de Empenho referente a Ata                                                         Empenho: 02549/2023
    de Registro de Preço                                                                               Valor: R$ 45.600,00
    Proc.2023-QW474                                                                                    hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
    Ata e Registro 0299/2023                                                                           27 3636-7559
    PE 0072/2023                                                                                       Vitória, 12 de dezembro de 2023.
    Autorização de Fornecimento de Materiais
    Abrir PDF na página 45

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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  • 2024NE00765FES · GIGAMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA
    R$ 374.975,00
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Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Categoria fina: MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br