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Governo do Estado do Espírito Santo
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Empenho

2024NE00627

Ano 2024

Pago

R$ 84.660,00

Empenhado
R$ 84.660,00
Liquidado
R$ 84.660,00
Pago
R$ 84.660,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00627 · Ano 2024

  2. DOM-ES

    Diário Oficial do ES

    5 publicaçãoões

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

APEX COMERCIAL LTDA

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
44.381.245/0001-81
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002 PE 91/2023 ARP 261/2023
Processo:
2023-XFWJ6
Histórico:
PGTO NF 99- CNPJ 44381245000181 - APEX COMERCIAL LTDA - REF MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO- 2023-XFWJ6

1 alerta detectado

  • CríticoSobrepreço
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
    ano:
    2.024
    valor pago:
    84.660
    mediana es:
    5.452
    mad:
    4.914,8
    z mad:
    10,87
    pct acima mediana:
    1.452,8
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
  • Publicação correlataEdição 26234 · 16/05/2024pág. 232023-XFWJ6
    DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
    Vitória, 15 de maio de 2024.                                                                       DE MATERIAIS
    Clio Zanella Venturim
    DIRETOR GERAL DO HINSG                                                                             Contratante: HINSG (SESA)
                                  Protocolo 1322190                                                    Processo: 2023-XFWJ6
                                                                                                       Pregão: 0091/2023
    RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                                                              Objeto: DESINFETANTE E FITA
    DE MATERIAIS                                                                                       Empresa: APEX COMERCIAL LTDA
    Abrir PDF na página 23
  • Publicação correlataEdição 26212 · 17/04/2024pág. 272023-XFWJ6
    RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
    Vitória, 16 de abril de 2024.                                                                      DE MATERIAIS
    
    Clio Zanella Venturim                                                                              Contratante: HINSG (SESA)
    DIRETOR GERAL DO HINSG                                                                             Processo: 2023-XFWJ6
                                                         Protocolo 1303358                             Pregão: 0091/2023
                                                                                                       Objeto: DESINFETANTE
                                                                                                       Empresa: APEX COMERCIAL LTDA.
    RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIM
    Abrir PDF na página 27
  • Publicação correlataEdição 26197 · 25/03/2024pág. 322023-XFWJ6
    LTDA
    DE MATERIAIS                                                                                      AFM: 511-2024
                                                                                                      Lote(s): 2
    Contratante: HINSG (SESA)                                                                         Empenho: 00638/2024
    Processo: 2023-XFWJ6                                                                              Valor: R$ 14.134,40
    Pregão: 0091-2023                                                                                 Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@
    Objeto: DESINFETANTE                                                                              saude.es.gov.br
    Empresa APEX COMERCIAL LTDA
    Abrir PDF na página 32
  • Publicação correlataEdição 26158 · 25/01/2024pág. 212023-XFWJ6
    DE ESTADO
    Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória                                                           DA SAÚDE - SESA/HJSN;
    Resumo de Notas de Empenho referente a Ata                                                          CONTRATADA: EDNA LOURENÇO FERREIRA
    de Registro de Preço                                                                                CNPJ Nº. 17 526 159/0001-47
    Proc.2023-XFWJ6                                                                                     OBJETO: Prestação de Serviços de Remoção
    Ata e Registro 0261/2023                                                                            De Corpos para o SVO - HPM/VITORIA-ES
    PE 0091/2023                                                                                        VALOR UNITÁRIO: R$ 490,12 (POR SERVI
    Abrir PDF na página 21
  • Publicação correlataEdição 26018 · 04/07/2023pág. 252023-XFWJ6
    de Registro de Preço
    Resumo de Notas de Empenho referente a Ata                                                         Proc. 2023-B1KVB
    de Registro de Preço                                                                               Ata e Registro 0457/2022
                                                                                                       PE. 0124/2022
    Proc. 2023-XFWJ6
                                                                                                       Autorização de Fornecimento de Materiais:
    Ata e Registro 0261/2023                                                                           0968/2023
    PE. 0091/2023                                                                                      Objeto: FRALDAS DESCARTAVEIS
    Autorização de Fornec
    Abrir PDF na página 25

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

Compras similares no ES (mesma categoria, mesmo ano)

  • 2024NE03633SEJUS · AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO EIRELI
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    R$ 258.800,00
  • 2024NE00167FES · A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
    R$ 248.500,00
  • 2024NE00598FES · A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
    R$ 248.500,00
  • 2024NE00779FES · MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME
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Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Categoria fina: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br