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Governo do Estado do Espírito Santo
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Empenho

2024NE00702

Ano 2024

Pago

R$ 221.625,00

Empenhado
R$ 221.625,00
Liquidado
R$ 221.625,00
Pago
R$ 221.625,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00702 · Ano 2024

  2. DOM-ES

    Diário Oficial do ES

    4 publicaçãoões

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
25.149.739/0001-90
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002
Processo:
2023-V0RC2
Histórico:
PGTO NF 1824 - CNPJ 25149739000190 - ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA- REF MATERIAL LABORATORIALPROCESSO 2023-V0RC2

1 alerta detectado

  • CríticoSobrepreço
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL LABORATORIAL
    ano:
    2.024
    valor pago:
    221.625
    mediana es:
    6.363,8
    mad:
    5.813,71
    z mad:
    24,97
    pct acima mediana:
    3.382,6
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
  • Publicação correlataEdição 26244 · 05/06/2024pág. 422023-V0RC2
    O DE MATERIAIS DE
    DE MATERIAIS                                                                                       LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
                                                                                                       Nº afm: 1070/2024
    Contratante: HINSG (SESA)                                                                          Empenho: 1256 /2024
    Processo: 2023-V0RC2                                                                               Valor: 25.068,40
    Pregão: 217-2023                                                                                   Nº do lote: 2.
    Objeto: VENTILADOR PULMONAR E PEÇAS                                                                Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@
    Empresa: ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS
    Abrir PDF na página 42
  • Publicação correlataRegistro de PreçosEdição 26201 · 01/04/2024pág. 272023-V0RC2
    DE MATERIAIS
    CONTRATANTE: SECRETARIA DE                                          ESTADO            DE
    SAÚDE                                                                                              Contratante: HINSG (SESA)
    PROCESSO: 2023-MD12M                                                                               Processo: 2023-V0RC2
    EMPRESA: D&M SAÚDE EIRELI                                                                          Pregão: 217/2023
    OF Nº 2024.000195.44922.05                                                                         Objeto: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS
    ARP Nº 033/2023                                                                                    MÉDICOS
    - Pregão Nº 012/2023
    Abrir PDF na página 27
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    til Nossa Senhora da Glória
    ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e                                                Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
    outros, cuja publicidade se faça necessário.                                                         de Registro de Preço
                                                                                                         Proc.2023-V0RC2
    Valor: A compromissária receberá o valor estimado                                                    Ata e Registro 0494/2023
    total de R$ 160.665,12 (cento e sessenta mil e                                                       PE 0217/2023
    seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos).                                                Autorização de Fornecimento de Materiais:
    Abrir PDF na página 12
  • Publicação correlataEdição 26125 · 08/12/2023pág. 382023-V0RC2
    tal Infantil Nossa Senhora da Glória
    HPF - Hospital Pedro Fontes ).                                                                    Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
                                                                                                      de Registro de Preço
    DATA DA ASSINATURA: 06/12/2023.                                                                   Proc.2023-V0RC2
                                                                                                      Ata e Registro 0494/2023
    PROCESSO Nº 2023-VSKJR - NEMP                                                                     PE 0217/2023
                                                                                                      Autorização de Fornecimento de Materiais:
    ERICO SANGIORGIO
    Abrir PDF na página 38

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

Compras similares no ES (mesma categoria, mesmo ano)

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Onde se encaixa no orçamento

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Categoria fina: MATERIAL LABORATORIAL

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br