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Governo do Estado do Espírito Santo
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Empenho

2024NE00300

Ano 2024

Pago

R$ 23.558,40

Empenhado
R$ 23.558,40
Liquidado
R$ 23.558,40
Pago
R$ 23.558,40

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE00300 · Ano 2024

  2. DOM-ES

    Diário Oficial do ES

    8 publicaçãoões

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
33.071.103/0001-00
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002 PE 32/2023 ARP 177/2023
Processo:
2023-T3ZP7
Histórico:
PGTO NF 913 - MOURA COMERCIO ATACATISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - CNPJ: 33.071.103/0001-00 - REF MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO2023-T3Z97

1 alerta detectado

  • InfoSobrepreço
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
    ano:
    2.024
    valor pago:
    23.558,4
    mediana es:
    5.452
    mad:
    4.914,8
    z mad:
    2,48
    pct acima mediana:
    332,1
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
  • Publicação correlataEdição 26225 · 07/05/2024pág. 462023-T3ZP7
    IZAÇÃO DE FORNECIMENTO                                                             Elemento de Despesa:33.90.30.09
    DE MATERIAIS                                                                                      Nota de Empenho nº 00810/2024
                                                                                                      Assinatura: 03/05/2024
    Contratante: HINSG (SESA)
    Processo: 2023-T3ZP7                                                                              Colatina, 06 de maio de 2024.
    Pregão: 0032/2023
    Objeto: FRALDAS                                                                                                              ALMIRO SCHIMIDT
    Empresa: MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E                                                                                        Diretor G
    Abrir PDF na página 46
  • Publicação correlataEdição 26213 · 18/04/2024pág. 282023-T3ZP7
    DE MATERIAIS
    Clio Zanella Venturim
    DIRETOR GERAL DO HINSG
                                                                                                       Contratante: HINSG (SESA)
                                                         Protocolo 1303783
                                                                                                       Processo: 2023-T3ZP7
                                                                                                       Pregão: 0032/2023
    RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO                                                              Objeto: FRALDAS.
    DE MATERIAIS                                                                                       Empresa: MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E
    Abrir PDF na página 28
  • Publicação correlataEdição 26186 · 08/03/2024pág. 232023-T3ZP7
    UTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
     RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº                                                                DE MATERIAIS
                      217/2024
    PROCESSO LIC: 2023-3KJQS                                                                           Contratante: HINSG (SESA)
    PROCESSO PGTº Nº: 2024-PC6ZC                                                                       Processo: 2023-T3ZP7
    ATA Nº: 0182/2023                                                                                  Ata e Registro: 0175/2023
    CONTRATANTE:SESA/HRAS                                                                              Pregão: 0032/2023
    CONTRATADA: ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL                                                          Objeto: FRALDAS DESCARTAVEIS
    DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA M
    Abrir PDF na página 23
  • Publicação correlataEdição 26159 · 26/01/2024pág. 482023-T3ZP7
    nfantil Nossa Senhora da Glória                                                          CONTRATADA: SHIRLEI ANA MOUZINHO
    Resumo de Notas de Empenho referente a Ata de                                                      LOTE 01: AVENTAL LAMINADO IMPERMEAVEL 40G/
    Registro de Preço                                                                                  M2 V. Unit R$ 3,34- Qtd. 20.000
    Proc.2023-T3ZP7                                                                                    VALOR TOTAL: R$ 66.800,00
    Ata e Registro 0175/2023                                                                                         São Mateus, 25/01/2024
    PE 0032/2023                                                                                                    Eduardo Ribeiro Morais
    Autorização de Forn
    Abrir PDF na página 48
  • Publicação correlataEdição 26120 · 01/12/2023pág. 222023-T3ZP7
    Infantil Nossa Senhora da Glória
    Clio Zanella Venturim                                                                              Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
    DIRETOR GERAL DO HINSG                                                                             de Registro de Preço
                                                         Protocolo 1215846                             Proc.2023-T3ZP7
                                                                                                       Ata e Registro 0175/2023
                                                                                                       PE 0032/2023
    A Secretaria de Estado da Saúde, através do                                                        Autorização de Fornecimento de Materiais:
    HOSPITAL ESTADUAL Dr.
    Abrir PDF na página 22
  • Publicação correlataEdição 26097 · 27/10/2023pág. 222023-T3ZP7
    Infantil Nossa Senhora da Glória
    Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória                                                          Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
    Resumo de Notas de Empenho referente a Ata                                                         de Registro de Preço
    de Registro de Preço                                                                               Proc.2023-T3ZP7
    Proc.2023-GB87D                                                                                    Ata e Registro 0175/2023
    Ata e Registro 0414/2023                                                                           PE 0032/2023
    PE 0170/2023                                                                                       Autorização de Fornecimento de Materiais:
    Autorização de Forneci
    Abrir PDF na página 22
  • Publicação correlataRegistro de PreçosEdição 26053 · 22/08/2023pág. 172023-T3ZP7
    SAÚDE
    Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória                                                          PROCESSO: 2023- HGG8G-HSJC
    Resumo de Notas de Empenho referente a Ata                                                         EMPRESA: AMP COMERCIO DE PRODUTOS
    de Registro de Preço                                                                               HOSPITALARES LTDA
    Proc. 2023-T3ZP7                                                                                   OF Nº464/2023
    Ata e Registro 0177/2023                                                                           ARP Nº 0869/2023
    PE. 0032/2023                                                                                      PREGÃO Nº598/2022
    Autorização de Fornecimento de Materiais:
    Abrir PDF na página 17
  • Publicação correlataEdição 26033 · 25/07/2023pág. 182023-T3ZP7
    Infantil Nossa Senhora da Glória
    FORMA DE CONTRATAÇÃO: Pregão nº 733/2022                                                           Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
    CONTRATADO: SALES COMERCIO E SERVIÇOS                                                              de Registro de Preço
    LTDA - (CNPJ: 21.961.596/0001-66)                                                                  Proc. 2023-T3ZP7
    OBJETO: Bem Permanente - Equipamento Médico                                                        Ata e Registro 0177/2023
    Hospitalar                                                                                         PE. 0032/2023
    VALOR: R$ 533.397,70 ( quinhentos e trinta                                                         Autorização de Fornecimento de Materiais:
    e três mil, trezentos
    Abrir PDF na página 18

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

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    R$ 248.500,00
  • 2024NE00598FES · A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
    R$ 248.500,00
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SAÚDE › ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR › HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Categoria fina: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br