Pular para o conteúdo
Governo do Estado do Espírito Santo
← Voltar para busca

Empenho

2024NE11235

Ano 2024

Pago

R$ 105.156,00

Empenhado
R$ 105.156,00
Liquidado
R$ 105.156,00
Pago
R$ 105.156,00

🔗 Trilha de evidência (4 fontes cruzadas)

Cada empenho é validado contra múltiplas fontes oficiais. Selo verde = encontrado; cinza = não localizado.

  1. SIGEFES

    Tesouro Estadual (SEFAZ-ES)

    Documento 2024NE11235 · Ano 2024

  2. DOM-ES

    Diário Oficial do ES

    1 publicação

  3. PNCP·

    Portal Federal de Contratações

    Sem registro cruzado

  4. Sanções·

    CEIS · CNEP · TCE Inidôneos

    Fornecedor sem sanção vigente

Quem recebeu

JEFERSON NUNES DA COSTA

Ver perfil →
CPF/CNPJ:
31.137.681/0001-68
Modalidade:
PREGÃO
Embasamento legal:
Lei nº 10.520/2002 - PREGÃO 0076/2023
Processo:
2024-879P1
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 644640 # 151, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A SESA AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO PÇ. # 156, REGISTRO ENTRADA 02/10/2024.

1 alerta detectado

  • CríticoSobrepreço
    fonte:
    Cálculo derivado de fato_empenho (SIGEFES)
    calculo:
    z-MAD por (SubelementoDespesa, Ano)
    subelemento:
    MATERIAL DE EXPEDIENTE
    ano:
    2.024
    valor pago:
    105.156
    mediana es:
    1.324,25
    mad:
    1.043,65
    z mad:
    67,1
    pct acima mediana:
    7.840,8
    disclaimer:
    Este sinal estatístico não constitui acusação. Indica que o valor está atipicamente acima da mediana de compras similares no ES.

Estes são sinais estatísticos, não acusações. Verifique a fonte oficial antes de tirar conclusões. Metodologia →

📰 Processos administrativos & Diário Oficial ES

1 processo administrativo vinculado a este empenho · 1 com publicação encontrada no DOM-ES.

Ver lista completa de processos ▾
  • Publicação correlataRegistro de PreçosEdição 26202 · 02/04/2024pág. 342024-879P1
    0001-36
                                                                                                       OBJETO:MICROPIPETA ELETRONICA MONOCANAL;
             ORDEM DE FORNECIMENTO                                                                     VOLUME: VARIAVEL, DVS.
              Nº 2024.001119.44101.05                                                                  VALOR:R$ 69.764,10
    PROCESSO Nº 2024-879P1                                                                             DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade:20.44.901
    REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023                                                         .10.305.0061.2961; Elemento de Despesa 339030,
    (SEJUS)                                                                                            do orçamento do órgão requisitante p
    Abrir PDF na página 34

Fonte: ioes.dio.es.gov.br (Imprensa Oficial do ES). Cobertura cresce conforme o ETL processa novas edições.

Compras similares no ES (mesma categoria, mesmo ano)

  • 2024NE02534TJ-ES · MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
    R$ 227.283,84
  • 2024NE00510TJ-ES · MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
    R$ 214.945,92
  • 2024NE00801CBMES · MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA
    R$ 198.020,00
  • 2024NE04070SEJUS · JEFERSON NUNES DA COSTA
    R$ 153.457,34
  • 2024NE04494CBMES · JEFERSON NUNES DA COSTA
    R$ 124.194,00

Onde se encaixa no orçamento

SAÚDE › ADMINISTRAÇÃO GERAL › SAÚDE CIDADÃ › PPA DE RAP - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE › FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Categoria fina: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: transparencia.es.gov.br · Dataset SIGEFES via dados.es.gov.br